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對公賬戶支出沒有發(fā)票可以嗎,對公付貨款沒有發(fā)票如何處理

編輯:苗婷儀 | 發(fā)布時間:2024-06-22 17:15:56| 瀏覽:9188
對公賬戶支出沒有發(fā)票可以嗎,在現(xiàn)行財務(wù)制度中,當(dāng)對公賬戶支出時,若無發(fā)票,則以支付憑證或單據(jù)形式進(jìn)行記錄,并需要對支出進(jìn)行認(rèn)可,才能夠正式進(jìn)入財務(wù)報表體系。只有經(jīng)過審核,且收入明細(xì)清楚的單據(jù),才算作有效支出,方可正確記錄···

對公賬戶支出沒有發(fā)票可以嗎


在現(xiàn)行財務(wù)制度中,當(dāng)對公賬戶支出時,若無發(fā)票,則以支付憑證或單據(jù)形式進(jìn)行記錄,并需要對支出進(jìn)行認(rèn)可,才能夠正式進(jìn)入財務(wù)報表體系。只有經(jīng)過審核,且收入明細(xì)清楚的單據(jù),才算作有效支出,方可正確記錄報銷流程,確認(rèn)資金來源,以及是否符合財務(wù)守則。

另外,從稅務(wù)角度來看,發(fā)票也是可以證明支出的有效憑證,而發(fā)票的正確使用,會極大的減少企業(yè)支出的不必要稅額,和更好的保護(hù)企業(yè)的利益。發(fā)票正確使用,也是有助于更好建立財務(wù)報表系統(tǒng)運行的基礎(chǔ),正確提升企業(yè)財務(wù)管理水平的基礎(chǔ)。

拓展知識:

財務(wù)管理系統(tǒng)中,發(fā)票的正確使用是非常重要的,它可以有助于企業(yè)在稅務(wù)、管理、財務(wù)等方面的優(yōu)化,以獲得更多的節(jié)約成果。正確使用發(fā)票,可以有效避免管理違規(guī),同時更好的保障企業(yè)利益,避免企業(yè)承擔(dān)更多的稅負(fù)。同時也可以建立和完善企業(yè)內(nèi)部財務(wù)報表系統(tǒng),有助于企業(yè)更好的掌握財務(wù)狀況,方便決策人對企業(yè)財務(wù)狀況進(jìn)行把控。

對公賬戶支出沒有發(fā)票可以嗎

對公付貨款沒有發(fā)票如何處理

1、支付款項時 借:預(yù)付賬款 貸:現(xiàn)金(銀行存款)2、收到材料且未附發(fā)票時 借:原材料-暫估 貸:預(yù)付賬款3、收到發(fā)票時 借:原材料-明細(xì)科目 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項稅)貸:原材料-暫估 預(yù)付賬款 企業(yè)應(yīng)設(shè)置“預(yù)付賬款”會計科目,核算企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項。(1)企業(yè)因。

2、拿不回來發(fā)票,最好是讓對方退款,直接做賬沖掉之前那筆會計分錄。借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 為了避免遇到這樣的情況,小編建議各位會計人們,在處理賬務(wù)的時候,最好是拿到發(fā)票和付款同時進(jìn)行,很多銷售商對于發(fā)票的補回時間是非常長的,有的時候會拖幾個月,各位會計人相信也遇到過很多類似的事情,最。

3、對公付款沒有發(fā)票的處理方法:到稅務(wù)局代開發(fā)票,做庫存購進(jìn) 2、看能否找到款項往來的單位或個人,有欠款沒有支付可以沖往來 3、掛預(yù)付款,待發(fā)票開出后,再處理賬務(wù) 二、對公是什么意思?對公應(yīng)該怎么開發(fā)票?發(fā)票是指個人和一切工作單位在接受勞務(wù)或提供勞務(wù)、購銷商品、提供服務(wù)以及從事。

4、建議這樣處理:看看能否找到往來單位或個人,有欠款沒有支付,可以沖往來。2.到稅務(wù)局代開發(fā)票, 做庫存購進(jìn)。3.掛預(yù)付賬款,發(fā)票開具后,處理賬務(wù)

5、企業(yè)對公轉(zhuǎn)賬付款沒有發(fā)票(如果只是暫時沒有發(fā)票),賬務(wù)處理是,借:預(yù)付賬款—某某單位,貸:銀行存款。企業(yè)對公轉(zhuǎn)賬付款沒有發(fā)票(如果是確定無法取得發(fā)票),賬務(wù)處理是,借:庫存商品等科目,貸:銀行存款。做無票的成本或者費用支出,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理。

6、可以,如果單位是核定征收方式,沒有發(fā)票可以用收據(jù)入賬。但是,如果單位是查賬征收方式,一定要取得發(fā)票入賬。否則,沒有發(fā)票入賬的費用,不能稅前扣除,年終要做納稅調(diào)整的。如果是公對公付款后對方?jīng)]開發(fā)票的情況下,可以這樣處理:先掛其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款,督促對方開發(fā)票2、如果真的開不了發(fā)票。

7、可以,如果單位是核定征收方式,沒有發(fā)票可以用收據(jù)入賬。但是,如果單位是查賬征收方式,一定要取得發(fā)票入賬。否則,沒有發(fā)票入賬的費用,不能稅前扣除,年終要做納稅調(diào)整的。如果是公對公付款后對方?jīng)]開發(fā)票的情況下,可以這樣處理:先掛其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款,督促對方開發(fā)票2、如果真的開不了發(fā)票。

8、未收到發(fā)票先處理入賬:①借:庫存商品一甲商品(含稅)貸:銀行存款 收到發(fā)票后作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:②借:應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:庫存商品一甲商品(稅額轉(zhuǎn)出)

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