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財務審計流程包括哪幾個階段,財務部審核

編輯:平言莉 | 發布時間:2024-06-23 18:37:32| 瀏覽:6544
財務審計流程包括哪幾個階段,如今,很多企業在經營期間都涉及到財務審計活動地開展,因此其也就對財務審計流程格外關注。那么,財務審計流程包括哪幾個階段?接下來,小編來帶您對此進行具體了解!一般···

財務審計流程包括哪幾個階段

如今,很多企業在經營期間都涉及到財務審計活動地開展,因此其也就對財務審計流程格外關注。那么,財務審計流程包括哪幾個階段?接下來,小編來帶您對此進行具體了解!

一般來說,有關于財務審計流程,其主要包括以下這些階段:

一、準備階段

該階段的工作內容主要為:

1、了解被審計企業基本情況。包括:(1)業務性質、經營規模和所屬行業的基本情況;(2)經營情況和經營風險;(3)組織結構和內部控制情況;(4)關聯方及交易情況;(5)以前年度接受審計的情況;(6)其他情況。

2、簽訂業務約定書。由審計機構與委托企業共同簽署。據以確認雙方的委托和受托關系,明確委托目的、審計范圍及雙方應負責任與義務等事項。

3、被審計企業按照資料清單準備財務審計具體所需材料,等待審計人員審查。

二、實施階段

實施階段主要是審計機構的審計人員對被審計企業財務方面的事項進行具體審查,包括:

(1)企業各項財務制度的落實情況;

(2)企業資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務數據情況;

(3)企業財務收支項目、費用開支與報銷等工作;

(4)企業發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

(5)開展財務審計期間要求審計的其他事項。

三、終結階段

審計終結階段主要是根據上述審計環節發現的審計問題,提出相應的審計建議,同時對審計工作底稿進行整理和符合,形成初步審計意見,并與被審計企業相關負責人交換審計意見,在雙方達成一致的基礎上出具正式審計報告。

四、跟進階段

對于審計人員提出的意見和建議,審計機構有權跟進企業落實、整改情況,督促企業進行改進和解決。以確保發揮財務審計活動的應有作用,為企業經營發展營造良好的財務環境,并維護好企業財務安全。

以上是對“財務審計流程包括哪幾個階段”這一問題的具體解答,對于需要開展財務審計活動的企業來說,如若對上述程序不夠了解,便有必要對文中介紹的各個階段的工作內容進行具體把握,從而以在確保明確財務審計流程的基礎上,推進該項審計活動有序開展!

財務審計流程包括哪幾個階段

財務部審核

1、報銷時財務部門需要審核的方面有:流程合規性審核、單據合規性、真實性審核、正確性審核、及時性審核、預算審核、借款及預付款審核、粘貼規范性審核、報銷額度審核。流程合規性審核 報銷單據的審批流程是否符合公司財務開支授權審批表的規定,一筆費用需由兩個及兩個以上部門共同承擔的,是否取得各個費用。

2、財務部審核合同的哪些內容財務部審核合同的內容如下:審查合同金額。在審核合同的時候要注意合同金額是否與相應的項目相匹配,金額的計算是否準確,大小寫金額是否一致,是否與合同附件中的信息一致。2、查看結算條款。對于無付款的采購合同,根據合作方的信用等級確定分批付款的具體付款比例,對于需要支付。

3、財務審批流程通常包括以下步驟: 提交申請:員工或部門需要提交相關的財務申請,例如報銷、預算申請等。2. 審核申請:財務部門會對申請進行初步的審核,包括核對申請人的身份、審批單據的完整性和準確性等。3. 提交主管審批:一些財務申請需要主管或上級領導的審批,例如預算申請、大額支出等。4. 審核主。

4、第二條公司財務部門的職能是:(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度,執行公司統一的財務制度。(二)建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律的執行情況。(三)積極為經營管理服務,通過財。

5、報銷費用的填制要求a) 費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。b) 將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。d) 。

6、崗位名稱:審核員 二、崗位級別:員工 三、直接上司:財務部主管 四、下屬對象:五、主要職責:1 、審查記帳的完整和合法依據,包括科目對應關系,借貸是否 平衡,數字金額等項目;同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合 符規定,審批手續是否完備,原始單據是否與記帳憑證內容一致 2 、嚴格執行財務。

7、財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支,對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。 實際發生住宿而無住宿費發票的,不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。出差必須按規定報經單位有關領導批準,從嚴控制出差人數和天數;嚴格差旅費預算管理,控制差旅費支出規模;嚴禁無實質。

8、財務審核崗位職責為:負責財務稽核和會計報告工作。2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對不合格的記帳憑證,責成有關人員查明原因,更正處理。3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告,并核對相符。4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。5、參與有關經濟合同、協議的談判。

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