財務報表審計多少錢,審計的報表和賬面報表不一樣,填哪個
編輯:楊欣瑤 | 發布時間:2024-06-29 07:52:19| 瀏覽:3680
財務報表審計多少錢
對于企業來說,財務報表是綜合反映其在某一特定日期財務狀況和某一特定時期經營成果、現金流量狀況的書面文件。它對于全面系統地揭示企業一定時期的財務狀況、經營成果和現金流量具有重要作用。因此,為了確保企業財務報表所反映會計信息的真實、準確,很多企業都會按要求開展財務報表審計。那么,財務報表審計多少錢?下面本文來帶您對此進行具體了解!
一般來說,有關于財務報表審計的具體收費,其一般是根據企業年末資產總額的多少按照一定比例收取。詳情如下:
1、企業年末資產總額不超過1000萬元(包括1000萬元)(‰):按2.5‰收取;
2、企業年末資產總額在一千萬元以上-一億元(包括一億元)(‰):按0.15‰收取;
3、企業年末資產總額在1億元-十億元(含10億元)(‰):按0.1‰收取;
4、企業年末資產總額超過10億元(‰):按0.02‰比例收取。
注:
1、財務報表審計費用基礎是年末資產總額;
2、費用按照有區別的固定費率和累進分段計算;
3、費用收取為一個會計年度,連續審計應按不同年度進行;
4、集團企業應單獨計算。
以當前企業開展財務報表審計的費用收取情況來看,一般價格為2000-3000元。企業如若想要獲取具體報價,還需在提供證明公司年末資產總額的證明材料后才能給到您,建議企業詳詢專業審計代理機構獲取具體報價。
以上是對“財務報表審計多少錢”這一問題的具體解答。對于需要開展財務報表審計活動企業來說,如若對此不了解,便有必要對文中介紹的費用收取情況作具體把握!
財務報表審計需要準備的資料
這些資料主要包括:
1、未審會計報表及附注,所有會計憑證、賬冊及各期會計報表;
2、企業現金盤點表、全部銀行對賬單、余額調節表;
3、企業往來賬戶詢證函回函;
4、企業存貨、固定資產盤點表、折舊計算表及固定資產、無形資產產權證明;
5、企業長短期投資/借款,投資/借款協議合同、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表、截止會計報表日的被投資單位經審計會計報表,抵押擔保資料;
6、企業所有稅種全年納稅資料、納稅申報表及繳款書、稅收優惠批文、納稅鑒定文件;
7、工商營業執照、工商備案、國、地稅務登記證、組織機構代碼證書、許可證、公司章程、協議;
8、企業設立、變更驗資報告,以前年度審計報告。
審計的報表和賬面報表不一樣,填哪個
1、審計發現的描述是否支持審計發現的結論.報告閱讀者最關心審計發現.審計發現里,報告閱讀者又最關心審計結論或者說審計定性.這里容易出現的問題有兩個:一是審計發現的描述不足以支持審計發現的結論;二是審計發現的結論無法涵蓋審計發現.2.審計發現的結論是否有充分的制度依據.審計發現的結論如果引用制度依據。
2、如果在審計報告和財務報告中發現報表數據不一致,首先需要了解審計調整的具體事項和涉及的會計分錄。如果2009年的賬務不能直接調整,可以考慮在2010年進行以前年度損益調整,并根據審計的建議對2009年的財務報表進行相應調整。在年報編制過程中,提前邀請審計人員進行預審是個明智的做法,這樣可以在年終結賬前就。
3、如果在審計報告和財務報告中發現報表數據不一致,首先需要了解審計調整的具體事項和涉及的會計分錄。如果2009年的賬務不能直接調整,可以考慮在2010年進行以前年度損益調整,并根據審計的建議對2009年的財務報表進行相應調整。在年報編制過程中,提前邀請審計人員進行預審是個明智的做法,這樣可以在年終結賬前就。
4、審計報告不一致?先確定你提供給審計的資料是否真實,在時間上是否有間隔(比如12月還沒結賬就把資料給審計了后面又有幾張憑證沒出),如果你的數據真實有效時間上沒有間隔那么有必要跟審計人員溝通是否是他審計當中有些科目被調過~如果審計人員有調整那么他應該在審計階段會通知你們調賬~
5、審計報告不一致?先確定你提供給審計的資料是否真實,在時間上是否有間隔(比如12月還沒結賬就把資料給審計了后面又有幾張憑證沒出),如果你的數據真實有效時間上沒有間隔那么有必要跟審計人員溝通是否是他審計當中有些科目被調過~如果審計人員有調整那么他應該在審計階段會通知你們調賬~
6、審計報告不一致?先確定你提供給審計的資料是否真實,在時間上是否有間隔(比如12月還沒結賬就把資料給審計了后面又有幾張憑證沒出),如果你的數據真實有效時間上沒有間隔那么有必要跟審計人員溝通是否是他審計當中有些科目被調過~如果審計人員有調整那么他應該在審計階段會通知你們調賬~
7、財務報表是財務報告的主要部分,不包括董事報告、管理分析及財務情況說明書等列入財務報告或年度報告的資料。2、審計報告是指審計人員根據審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序,就被審計事項作出審計結論,提出審計意見和審計建議的書面文件。審計報告是注冊會計師對財務報表合法性和公允性發表審計意見的書面。
8、審計報告和稅務報表之間很少出現不一致的。如果不一致,只要不存在核對,差異不大,一般問題不大。但還是建議,審計報告和稅務報表還是保持一致為好。無論什么審計報告,只要存在核對關系(即審計報告和稅務報表)就必須一致了。上述說到招標審計一般來說不太一致也沒什么關系,但是如果招標方要求核對,那么這種。
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