事業單位開展外部審計需要注意什么,事業單位內部審計工作總結及下年計劃
編輯:李丹 | 發布時間:2024-06-20 09:44:40| 瀏覽:7839
事業單位開展外部審計需要注意什么
對于事業單位來說,其在一些情況下也需要開展審計活動。并且,事業單位審計多為外部審計。那么,事業單位開展外部審計需要注意什么?接下來,本文來帶您對此進行具體了解!
一般而言,有關于事業單位開展外部審計所需注意事項,其主要有以下這些:
1、要選擇專業第三方審計代理機構進行業務委托。通常,審計代理機構的服務水平和服務質量直接影響著客戶服務體驗。所以,事業單位一定要注意尋求正規審計代理公司進行業務合作。這就需要其在選擇時注意:(1)要選擇具備營業執照和經營許可的審計代理公司;(2)要考察審計代理公司是否具備資深審計服務團隊;(3)要對審計代理公司的服務口碑進行提前了解。這樣才能夠保證審計服務質量,讓事業單位外部審計工作有序進行。
2、要準備好外部審計工作具體所需材料,做好審計相關準備。對于事業單位來說,其涉及到的外部審計類型多樣。既有可能開展財務方面的審計,又有可能開展稅務方面的審計,而不同的審計類型需要準備的材料不同。因此,事業單位在開展具體外部審計活動前,應提前按照審計資料清單準備好審計所需材料,以便節省審計時間,提高審計效率,讓外部審計更高效完成!
3、要把握外部審計活動開展流程,以做到與審計代理公司密切配合,使外部審計工作更規范開展。一般來說,事業單位開展外部審計,其流程大致為:
(1)審計代理公司接受事業單位業務委托,與事業單位相關責任人簽署正式審計服務協議;
(2)審計代理公司成立審計工作組,確定審計人員,對事業單位提供的基本材料作具體了解;
(3)由審計代理公司指派的審計工作人員制定具體審計工作計劃;
(4)審計組向事業單位發送審計通知書;
(5)事業單位按照要求向審計組提供相關審計資料;
(6)審計組收集各項相關資料實施審計,對期間發現的問題進行記錄;
(7)根據審計記錄出具初步審計意見,征求被審計事業單位及相關部門的意見;
(8)在此基礎上出具正式審計報告;
(9)審計機構將相關資料整理、歸檔。
以上是對事業單位開展外部審計需要注意的問題介紹。對于有需要開展外部審計活動的事業單位來說,有必要對文中介紹內容進行提前了解、把握!
事業單位內部審計工作總結及下年計劃
1、近年來,我局內部審計工作在供電公司審計部的正確領導下,按照局黨委的統一安排部署,緊緊圍繞企業經營管理中心工作,突出重點,統籌安排,以加強資產、資金管理為主線,著力抓好常規審計項目,深入開展中層領導干部經濟責任審計,電費管理審計,物資采購、供應、管理審計,年度財務預決算報告審計,電力營銷審計,經濟合同審計等重點經濟。
2、根據集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃,內部審計工作以集團公司企業管理年為中心,加強企業精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,現就20__年度審計工作總結如下: 完成主要工作 20__年共完成審計項目97項,其中年度財務收支及年度預算執行情景審計12項,專項經營。
3、根據集團公司20XX年度工作的總體要求和審計計劃,內部審計工作以集團公司企業管理年為中心,加強企業精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,現就20__年度審計工作總結如下: 完成主要工作 20__年共完成審計項目97項,其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項,專項經營。
4、年度內審工作總結 篇1 內審人的新思維、深視野、銳觀點 臨近年末,又到了寫總結、定計劃、做PPT的時候了。審計工作年年都做,大部分內審部門的核心工作都跟內審項目、審計整改、年度審計等脫不了關系。寫了那么幾次總結的喵總是糾結著怎么對比前幾年把新一年的總結寫的更出彩、更突出,今天來跟大家分享下自己撰寫。
5、2021年內部審計工作總結(一) 自大學畢業,在社會摸爬滾打數十年,在各級領導的關心的支持下,我榮幸的成為了一名審計工作人員,近一年的工作中,在局領導的領導和關心下,加強學習,注重創新,工作作風務實,工作態度嚴謹認真,勤勤懇懇,兢兢業業,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務。
6、關于審計人員工作總結【篇1】 我于20__年2月調至縣教體局從事內審工作,在此工作期間,工作態度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現將在教體局近一年的工作情況小結如下: 。
7、為了總結經驗教訓,更好的完成xx年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結如下: 增強財務服務意識 xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。 為了適應新形勢下的發展,財務審計。
8、(一)繼續深入開展下屬獨立核算事業單位財務收支審計。 (二)繼續深化財務內部審計工作。 (三)不斷完善相關的內部審計制度和操作規程,做好內審人員后續教育工作。 內部審計工作情況總結2 內部審計工作總結 20__年我單位內部審計工作在集團公司的指導下,認真學習和執行《審計署關于內部審計工作規定》和《內部審計準則》。
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