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財務(wù)報表審計需要提供材料,審計報告表審

編輯:汪凝 | 發(fā)布時間:2024-06-29 07:07:54| 瀏覽:6806
財務(wù)報表審計需要提供材料,對于企業(yè)來說,財務(wù)報表是反映其經(jīng)營狀況的基本文件。因此,為了確保財務(wù)報表所反映信息的真實、準(zhǔn)確,很多企業(yè)都會根據(jù)管理部門要求和自身經(jīng)營需要開展財務(wù)報表審計。而企業(yè)···

財務(wù)報表審計需要提供材料

對于企業(yè)來說,財務(wù)報表是反映其經(jīng)營狀況的基本文件。因此,為了確保財務(wù)報表所反映信息的真實、準(zhǔn)確,很多企業(yè)都會根據(jù)管理部門要求和自身經(jīng)營需要開展財務(wù)報表審計。

而企業(yè)開展財務(wù)報表審計,審計人員需要以企業(yè)提供的相關(guān)材料為基礎(chǔ)進(jìn)行具體審查,因此,有關(guān)于“財務(wù)報表審計需要提供材料”這一問題就備受企業(yè)經(jīng)營者關(guān)注。下面本文來帶您對此進(jìn)行具體了解!

通常情況下,有關(guān)于財務(wù)報表審計需要提供的材料,其主要包括以下這些:

1、企業(yè)未審會計報表及附注,包括企業(yè)所有會計憑證、賬冊及各期會計報表。

2、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金盤點表、全部銀行對賬單、余額調(diào)節(jié)表。

3、往來賬戶詢證函回函。

4、企業(yè)存貨、固定資產(chǎn)盤點表、折舊計算表及固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明。

5、企業(yè)長短期投資/借款,投資/借款協(xié)議合同、被投資單位營業(yè)執(zhí)照、被投資單位會計報表、截止會計報表日的被投資單位經(jīng)審計會計報表,抵押擔(dān)保資料等。

6、企業(yè)所有稅種全年納稅資料、納稅申報表及稅務(wù)繳款書、稅收優(yōu)惠批文、納稅鑒定文件。

7、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照、工商備案、國、地稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證書(或“五證合一”版營業(yè)執(zhí)照)、經(jīng)營許可證、公司章程、協(xié)議。

8、企業(yè)設(shè)立、變更驗資報告,以前年度審計報告。

9、審計機構(gòu)要求企業(yè)提供的其它材料。

另外,對于外資企業(yè)來說,財務(wù)報表審計除了所需上述資料外,還應(yīng)提供:外經(jīng)局批文、外資企業(yè)批準(zhǔn)證書、外匯登記證、外債登記證、外債反饋表、外匯賬戶開戶核準(zhǔn)件、外匯登記證等相關(guān)資料。并將審計報告提供給外經(jīng)委、外匯管理局、工商局、稅務(wù)局、財政局、海關(guān)、統(tǒng)計局等政府主管部門。

以上是對“財務(wù)報表審計需要提供材料”這一問題的具體說明、介紹,對于需要開展財務(wù)報表審計并需出具財務(wù)報表審計報告的企業(yè)來說,如若對此不了解,便有必要對文中介紹內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)把握,從而以方便為該項審計活動地開展做好資料準(zhǔn)備!

財務(wù)報表審計需要提供材料

審計報告表審

1、審計報告是由具有審計資格的會計師事務(wù)所的注冊會計師,以會計準(zhǔn)則、 企業(yè)制度為標(biāo)準(zhǔn),基于上年度的業(yè)務(wù)對公司財務(wù)報表作出專業(yè)的調(diào)整、發(fā)表客觀評價的書面文件。無保留意見的審計報告 無保留意見是指注冊會計師對被審計單位的會計報表,依照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則的要求進(jìn)行審查后確認(rèn):被審計單位采用的。

2、審計報告是由具有審計資格的會計師事務(wù)所的注冊會計師,以會計準(zhǔn)則、 企業(yè)制度為標(biāo)準(zhǔn),基于上年度的業(yè)務(wù)對公司財務(wù)報表作出專業(yè)的調(diào)整、發(fā)表客觀評價的書面文件。無保留意見的審計報告 無保留意見是指注冊會計師對被審計單位的會計報表,依照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則的要求進(jìn)行審查后確認(rèn):被審計單位采用的。

3、會計師事務(wù)所和委托方進(jìn)行初步溝通了解,確定審計目的、審計范圍、審計收費等;并簽訂業(yè)務(wù)約定書;2、會計師事務(wù)所安排項目組,下發(fā)委托方審計準(zhǔn)備的資料清單;3、被審單位按照資料清單準(zhǔn)備相關(guān)審計資料,并確定現(xiàn)場審計時間。4、現(xiàn)場審計階段;5、審計情況匯總和形成審計報告初稿;6、與被審單位交換意見;7。

4、審計報告是注冊會計師對財務(wù)報表是否在所有重大方面按照財務(wù)報告編制基礎(chǔ)編制并實現(xiàn)公允反映發(fā)表實際意見的書面文件。審計報告的作用主要表現(xiàn)在鑒證、保護(hù)和證明三個方面。鑒證作用。審計報告對被審計單位會計報表中所反映的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況的合法、公允和一貫具有鑒證作用。2、保護(hù)作用。審計。

5、審計報告的必備內(nèi)容有十項:標(biāo)題;收件人;審計意見;形成審計意見的基礎(chǔ);管理層對財務(wù)報表的責(zé)任;注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任;按照相關(guān)法律法規(guī)的要求報告的事項(如適用);注冊會計師的簽名和蓋章;會計師事務(wù)所的名稱、地址和蓋章;報告日期。法律依據(jù):《財政部關(guān)于印發(fā)等12項準(zhǔn)則的通知》的附件2。

6、審計報告是注冊會計師對財務(wù)報表是否在所有重大方面按照財務(wù)報告編制基礎(chǔ)編制并實現(xiàn)公允反映發(fā)表實際意見的書面文件。審計報告的作用有:鑒證作用:投資者依據(jù)審計報告來判斷財務(wù)狀況;2.保護(hù)作用:對債權(quán)人和股東利益起到保護(hù)作用;3.證明作用:表明審計工作的質(zhì)量。

7、審計報告是對被審計單位的財務(wù)報表、內(nèi)部控制等事項進(jìn)行審計后,審計師所發(fā)表的書面意見。以下是審計報告的基本制作方法和流程:明確審計目標(biāo)和范圍 在制作審計報告之前,審計師需要明確審計的目標(biāo)和范圍,例如是對財務(wù)報表進(jìn)行審計,還是對內(nèi)部控制進(jìn)行評估等。只有明確了審計目標(biāo)和范圍,才能有針對性地進(jìn)行。

8、法律分析:審計公司審計內(nèi)容有:資產(chǎn)負(fù)債表審計內(nèi)容。審計人員應(yīng)注重檢查資產(chǎn)負(fù)債表編制方法的正確性、報表項目的完整性以及報表所反映項目和內(nèi)容的一貫性。檢查資產(chǎn)負(fù)債表是否按照會計制度規(guī)定的科目及格式編制,復(fù)算報表各項之間的勾稽關(guān)系。將本期資產(chǎn)負(fù)債表各項目數(shù)字與前一期或各期相比,查明有無變動。

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