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內部審計在企業管理中的作用是什么,內部審計在企業中的重要性有哪些

編輯:薛依婉 | 發布時間:2024-06-10 13:19:19| 瀏覽:5324
內部審計在企業管理中的作用是什么,對于市場中的不少企業來說,為了促進企業更好地經營發展,改善企業經營管理的薄弱環節,其都會根據經營需要推進內部審計工作實施。那么,內部審計在企業管理中的作用是什么?本文將帶廣大企業對···

內部審計在企業管理中的作用是什么

  對于市場中的不少企業來說,為了促進企業更好地經營發展,改善企業經營管理的薄弱環節,其都會根據經營需要推進內部審計工作實施。那么,內部審計在企業管理中的作用是什么?本文將帶廣大企業對此進行具體了解!

  一般來說,有關于內部審計在企業管理中的作用,其主要表現在:

  1、識別風險。識別風險實質上是對風險進行定性研究,收集、整理企業在經營期間可能發生的風險的行為。在這方面,內部審計可從評價企業的內部控制制度入手,在信息管理、采購、生產、銷售、財務、人力資源管理等各個領域查找漏洞。

  2、評估風險。評估風險是指通過內部審計對企業在經營管理過程中可能遇到的各種風險進行確認和分析。采用定量或定性的方法,分析判斷風險發生的可能性,評估風險對實現企業目標產生影響的嚴重程度,從而根據企業經營實際,為企業規避、化解風險提供合理化建議。

  3、應對風險。內部審計在識別風險并進行評估以后,要根據風險的影響程度采取應對措施。風險應對措施主要包括以下幾個方面:(1)回避風險,即采取措施回避可能發生的風險;(2)降低風險,即采取措施將風險降低到企業可接受的范圍;(3)轉移風險,即通過轉嫁或與他人共擔將風險轉移;(4)接受風險,即風險已在企業可接受范圍之內,不必采取任何措施。

  4、防范和監控風險。風險管理部門根據風險性質和企業的承受能力制定相應的防范措施,內部審計對制定的風險防范措施進行評價和檢查。評價風險防范措施主要考慮風險的可回避性、可降低性、可轉移性和可接受性,檢查風險防范措施是否充分、得當。另外,企業的經營風險并非一成不變,隨著時間的推移,風險有可能增大或減小。因此,內部審計要時刻監控風險的發展變化情況,并確定隨著某些因素的消失或出現而帶來新的風險。

  以上是對內部審計在企業管理中的作用的相關介紹。對于企業來說,其如若對內部審計的作用與意義不夠了解,便有必要對文中介紹內容進行詳細把握,這樣才能夠根據企業實際經營需要,適時推進內部審計活動地開展和實施!

內部審計在企業管理中的作用是什么

內部審計在企業中的重要性有哪些

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